当前所在位置:首页 > 服务支持 > 常见问题 > 粮食财务信息系统
如何进行跨年反结账?
发布日期:2023-01-11 17:28:39  点击数:

问:2022年已结账完成,进行反结账时,确定是灰色无法反结账

答:问题原因为已结账到2023年1月了。年末期即一年最后一期只能使用跨年反结帐功能来完成反结账;点击系统设置”---跨年反结账---“确定”

详细信息请查看

1、如已年末结账到2023年1月,进行跨年反结账时,会计期间需是“2023年1期”,重新登录时登录日期需选择“2023年1月”的日期。

图片1.png

2、点击“系统设置”--“跨年反结账”

图片2.png

3弹出“跨年反结账”选择框,选择“回到2022年最后一条期间”即“2022年12月”,点“确定”,即跨年发结账到2022年12月。

图片3.png

注:如果两个年度间的科目不同,执行款年反结账时,请联系公司技术支持人员协助。(2022年结账到2023年后,在2023年下有科目新增了明细科目或修改删除了科目等)

4、点击“确定”后,弹出系统提示“年度反结账结束”;点确定后选择账套重新登录即可。

图片4.png