问:财务软件中,如何进行反结账?
答:点击“系统设置”---“反结账”---“确定”
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1、点击“系统设置”--“反结账”
2、弹出“反结账”选择框,选择“确定”,即反结账到指定期间
注:如上图示例,当前期间是“第8期”,“当前待反结账期间2022年6期”,可直接从第8期反结账到第6期,即可修改第6期的凭证。
3、点击“确定”后,弹出“反结账成功”提示。
4、以下几种情况反结账的确定按钮为灰色,不能进行反结账。
(1)当期还没有结帐:当期没有结帐当然不能反结帐。例如:当期是第6期,但第6期还没进行结账操作,故不能反结账
(2)不是最后一期结帐期:因财务帐是连续的,不能从已经结帐的中间反结帐,这样就会导致后面和当期不连续了。例如:当前期间是第7期,但第6期还没进行结账操作,故不能反结账
3. 年末期:一年最后一期只能使用跨年反结帐功能来完成反结帐